职位描述
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岗位职责:1.参与编制内部审计计划及审计实施方案;2.根据年度审计计划和专项检查计划,开展内部审计并编制工作底稿、审计报告、披露发现问题,提出改进建议和决策依据;3.对审计发现需整改的问题进行反馈和跟踪,督促整改措施的落实;4.建设、优化内部审计运营体系,包括审计工作标准、内部审计体系建设、数字化和工具化,提升内部审计的效率和效果;5.根据监管要求,开展指定项目,报送相关报表或报告。6.执行部门综合事务,完成领导交代指派的其他任务等。 任职要求:1.本科及以上学历,会计、审计、金融、经济、法律相关专业;2.3年以上内外部审计工作经验,在四大会计师事务所或大型企业担任项目主审的优先考虑,具备CPA资格者或有银行及财务公司业务工作经验者优先考虑;3.具备良好的沟通协调、分析判断、文字表达能力和良好的爱岗敬业、团队合作精神,可以熟练使用办公软件;4.为人诚实,工作严谨细致,责任心强,具备良好的承压能力和执行力。
工作地点
地址:北京北京
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职位发布者
HR
中国中化集团公司
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石油·石化·化工
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1000人以上
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国有企业
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中国北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F11